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本月份申報11-12月營業稅時,貴公司如有投資其他公司,拿到的股利憑單請記得併入本次營業稅申報...
2025/01/09 15:06
本月份申報11-12月營業稅時,貴公司如有投資其他公司,拿到的股利憑單請記得併入本次營業稅申報。
說明如下:
1.銷項憑證輸入格式35免用發票、課稅別3免稅、銷售額輸入股利金額。
2.申報「兼營營業人營業稅額調整計算表」,計算結果是正數表示要補徵稅額,是負數表示應退稅額,請自行在403表輸入調整金額。
3.原使用401表申報者,因為有免稅金額,所以本期申報要使用403表。
4.媒體製作時產生的兼營營業人營業稅額調整計算表媒體檔名為統一編號.T07
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